近日,省國貿集團召開(kāi)2019年度審計工(gōng)作會議,李偉達總經理率浙商(shāng)資(zī)産審計部參會。
國貿集團審計工(gōng)作分(fēn)管領導駱敏華對2019年度集團總部及各子分(fēn)公司的審計工(gōng)作作總結并明确了2020年審計工(gōng)作要求。駱總指出,要圍繞集團“轉型、發展、突破”戰略總綱和“3137”戰略目标,抓好四方面工(gōng)作。一(yī)是要形成工(gōng)作合力,建立上下(xià)聯動機制,統籌使用資(zī)源,融入審計全覆蓋協作體(tǐ)系,形成集團審計“一(yī)盤棋”。二是要建立内部審計質量管理體(tǐ)系,強調目标引領,明确審計重點,守住質量底線,充分(fēn)發揮内部審計在穩增長、強管理、控風險等重點工(gōng)作中(zhōng)的積極作用。三是要根據企業經營中(zhōng)的關鍵節點,确定審計重點,設立研究課題,制訂審計調查方案,集中(zhōng)資(zī)源防範重大(dà)風險。四是要優化審計整改監督機制,持續提升督促整改力度,建立符合公司實際情況的審計整改監督、跟蹤機制。
浙商(shāng)資(zī)産審計部負責人楊耀慶作爲兩家成員(yuán)公司代表之一(yī)上台作主題發言,分(fēn)享公司在内部審計方面取得的成效和經驗。近年來,在公司領導的重視和正确領導下(xià),在集團審計部的關心和指導下(xià),我(wǒ)司審計部不斷創新審計思路,完善審計監督體(tǐ)系,已逐步形成“事前參與、事中(zhōng)監測和事後評價”的工(gōng)作格局。通過大(dà)力開(kāi)展不良資(zī)産業務專項審計、持續推進内部控制審計監測、深入開(kāi)展成員(yuán)公司經營審計和高級管理人員(yuán)經濟責任審計工(gōng)作,持續提升公司業務操作規範性、優化業務及管理流程、加強權限管理和完善公司制度建設體(tǐ)系。在完善公司治理、促進公司内控有效運行、提升公司風險防範能力方面發揮了重要作用。
會上,駱敏華高度評價了浙商(shāng)資(zī)産内部審計工(gōng)作,對浙商(shāng)資(zī)産在加強審計監督力量、深挖審計工(gōng)作實效、積極落實審計整改、加強審計理論研究和案例推廣方面所做的工(gōng)作和取得的成效得給予了充分(fēn)肯定。
舵穩當奮楫,風勁好揚帆。浙商(shāng)資(zī)産審計部将進一(yī)步優化工(gōng)作思路,強化審計團隊,深化内部審計工(gōng)作,爲浙商(shāng)資(zī)産打造以不良資(zī)産收購處置爲基礎,以資(zī)産管理爲核心,擁有國際視野、全國一(yī)流、具備多重金融服務能力的綜合資(zī)産管理平台貢獻力量。